Zalacznik 10 - prawo PDF

Title Zalacznik 10 - prawo
Course Prawo administracyjne
Institution Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pages 6
File Size 264.9 KB
File Type PDF
Total Downloads 11
Total Views 137

Summary

prawo...


Description

Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowe Uchwała Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa z dnia 19.12.2016 r.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa Plan na 2017 rok w złotych Dział Lp Rozdział

Wyszczególnienie

OGÓŁEM 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01008 Melioracje wodne

1

ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZ ĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH Dotacje na zadania bieżące

Ogółem

2

ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZ ĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH

49 065 000

1 400 000

OGÓŁEM

7 232 000

5 832 000

1 400 000

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

7 232 000

5 832 000

1 400 000

x ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP

4

ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZ ĄDZENIA PIĘTRZ ĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA Dotacje na zadania bieżące

Środki własne

50 735 531

49 065 000

1 400 000

270 531

7 502 531

5 832 000

1 400 000

270 531

7 502 531

5 832 000

1 400 000

270 531

4 357 000

4 357 000

0

4 357 000

4 357 000

0

0

3 557 000

3 557 000

0

Wydatki bieżące (bez remontów

1 957 000

1 957 000

0

0

800 000

800 000

0

Zakup usług remontowych

1 600 000

1 600 000

0

0

800 000

800 000

0

0

x

x

x

Wydatki inwestycyjne

370 000

370 000

0

ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZ ĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH

370 000

370 000

0

Wynagrodzenia z pochodnymi

x

x

600 000

Dotacje na zadania bieżące x

Melioracje wodne

Ogółem

Plan wydatków w tym: Dotacje Bud żetu Fundusze Pa ństwa celowe

ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZ ĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

Dotacje na zadania bieżące

3

Wyszczególnienie

Fundusze celowe

50 465 000

Dotacje na zadania inwestycyjne x

Plan dochodów w tym: Dotacje Bud żetu Pa ństwa

600 000 x

600 000 x

40 000 40 000

40 000

0

129 077

0

121 839

Pozostałe wydatki bieżące

140 032

ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP

741 454

0

Wynagrodzenia z pochodnymi

556 735

Pozostałe wydatki bieżące

184 719

40 000

x

40 000

370 000 237 206

0

x

600 000

499 077 359 045

ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZ ĄDZENIA PIĘTRZ ĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

0 0

Wydatki bieżące

40 000

132 794

0

7 238

0

141 454

430 344

0

126 391

169 656

0

15 063

40 000

0

0

600 000

40 000

0

0

Dział Lp Rozdział

5

Wyszczególnienie

ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE Dotacje na zadania bieżące

6

ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA Dotacje na zadania bieżące

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60003 Krajowe pasa żerskie przewozy autobusowe

7

ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE Dotacje na zadania bieżące 60095 Pozostała działalnoś

8

ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW Dotacje na zadania bieżące

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 9

ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE Dotacje na zadania bieżące 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

10 ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Dotacje na zadania bieżące

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

Ogółem

Plan dochodów w tym: Dotacje Bud żetu Pa ństwa

Wyszczególnienie

Fundusze celowe

1 750 000

350 000

1 400 000

ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE

1 750 000

350 000

1 400 000

Zakup usług remontowych

115 000

115 000

0

ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA

115 000

115 000

0

Wydatki bieżące

40 570 000

40 570 000

0

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

40 500 000

40 500 000

0

Krajowe pasa żerskie przewozy autobusowe

Plan wydatków w tym: Dotacje Bud żetu Fundusze Pa ństwa celowe

Ogółem

Środki własne

1 750 000

350 000

1 400 000

0

1 750 000

350 000

1 400 000

0

115 000

115 000

0

0

115 000

115 000

0

0

40 570 000

40 570 000

0

0

40 500 000

40 500 000

0

0

40 500 000

40 500 000

0

ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE

40 500 000

40 500 000

0

0

40 500 000

40 500 000

0

Wydatki bieżące

40 500 000

40 500 000

0

0

70 000

70 000

0

Pozostała działalnoś

70 000

70 000

0

0

70 000

70 000

0

0

70 000

70 000

0

0

130 000

130 000

0

70 000

70 000

0

ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW

70 000

70 000

0

Wydatki bieżące

130 000

130 000

0

30 000

30 000

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

30 000

30 000

0 0

0

30 000

30 000

0

ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE

30 000

30 000

0

0

30 000

30 000

0

Wydatki bieżące

30 000

30 000

0

0

100 000

100 000

0

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

100 000

100 000

0

0

ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

100 000

100 000

0

0

100 000

100 000

0

Wydatki bieżące

100 000

100 000

0

0

1 076 000

1 076 000

0

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 076 000

1 076 000

0

0

100 000

1 053 000

100 000

1 053 000

0

0

Urzędy wojewódzkie

1 053 000

1 053 000

0

0

Dział Lp Rozdział

Wyszczególnienie

ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE 11 USTAWY Dotacje na zadania bieżące x

1 053 000

1 053 000

x

x

23 000

ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY 12 DIALOGU SPOŁECZNEGO

x

OBRONA NARODOWA

75212 Pozostałe wydatki obronne 13 ZADANIE - OBRONA NARODOWA Dotacje na zadania bieżące

851

OCHRONA ZDROWIA

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 85156 ubezpieczenia zdrowotnego 14 ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW Dotacje na zadania bieżące 85195 Pozostała działalność 15 ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

853

x

2 000

0 0 x

2 000

0

2 000

0

Środki własne

1 053 000

1 053 000

0

0

Wynagrodzenia z pochodnymi

1 016 000

1 016 000

0

0

37 000

37 000

0

0

Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

23 000

23 000

0

0

ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

23 000

23 000

0

0

Wynagrodzenia z pochodnymi

18 000

18 000

0

0

Pozostałe wydatki bieżące

5 000

5 000

0

0

OBRONA NARODOWA

2 000

2 000

0

0

Pozostałe wydatki obronne

2 000

2 000

0

0

ZADANIE - OBRONA NARODOWA

2 000

2 000

0

0

2 000

2 000

0

Pozostałe wydatki bieżące

2 000

2 000

0

0

28 000

28 000

0

OCHRONA ZDROWIA

28 000

28 000

0

0

2 000

16 000

2 000

0

16 000

0

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

16 000

16 000

0

0

16 000

16 000

0

ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW

16 000

16 000

0

0

16 000

16 000

0

Wydatki bieżące

16 000

16 000

0

0

12 000 12 000

12 000 12 000

0 0

Pozostała działalność

12 000

0

0

12 000

12 000

0

0

12 000

12 000

0

0

14 000

14 000

0

0

12 000

12 000

0

Wydatki bieżące

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

14 000

14 000

0

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

14 000

0

14 000

12 000

ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Dotacje na zadania bieżące

85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan wydatków w tym: Dotacje Bud żetu Fundusze Pa ństwa celowe

Ogółem

ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY

Pozostałe wydatki bieżące

0

23 000 x

2 000

0

23 000

23 000 x

0

23 000

23 000

Dotacje na zadania bieżące

Wyszczególnienie

Fundusze celowe

1 053 000

1 053 000

Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu 75084 społecznego

752

Plan dochodów w tym: Dotacje Bud żetu Pa ństwa

Ogółem

Wojewódzkie urzędy pracy

14 000

14 000

0

0

Dział Lp Rozdział

Wyszczególnienie

Ogółem

16 ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA

14 000

Dotacje na zadania bieżące

14 000

x

855

RODZINA

x

85501 Świadczenia wychowawcze

Dotacje na zadania bieżące x Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18 ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE

x

Dotacje na zadania bieżące ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI O ŚRODEK 20 ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI

701 020

Dotacje na zadania bieżące x

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21 ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA Dotacje na zadania bieżące

x

196 000 137 000 137 000 137 000

0 x

840 000

0

138 980

0

701 020

0 x

137 000

0

0

1 217 000

1 217 000

0

0

0 0 0

187 000

0

0

187 000

0

0

Wynagrodzenia z pochodnymi

92 121

92 121

0

0

Pozostałe wydatki bieżące

94 879

94 879

0

0

190 000

190 000

0

0

190 000

190 000

0

0

Wynagrodzenia z pochodnymi

95 760

95 760

0

0

Pozostałe wydatki bieżące

94 240

94 240

0

0

Działalność o środków adopcyjnych

840 000

138 980

138 980

840 000

138 980

0

0

0

138 980

0

0

0

ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI O ŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI

701 020

701 020

0

0

Wynagrodzenia z pochodnymi

635 291

635 291

0

0

65 729

65 729

0

0

196 000

196 000

0

0

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

0

187 000 187 000

Pozostałe wydatki bieżące

137 000 137 000

3 000

Dotacje celowe z bud żetu jednostek samorządu terytorialnego

0

701 020

196 000

0

3 000

ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ

0

138 980

x

0

0

ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE

0

190 000

701 020

0

11 000

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 0 rentowe z ubezpieczenia społecznego

190 000

138 980

14 000

11 000

Świadczenia wychowawcze

0

190 000

840 000

14 000

ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

x

x

138 980

0

Środki własne

Wynagrodzenia z pochodnymi

RODZINA

0

187 000

190 000 x

0

Plan wydatków w tym: Dotacje Bud żetu Fundusze Pa ństwa celowe

Ogółem

ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA

Pozostałe wydatki bieżące

187 000

x

190 000

85509 Działalność o środków adopcyjnych ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z 19 ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ

x

187 000

190 000

Dotacje na zadania bieżące

0

1 217 000

187 000 x

0

14 000

187 000 187 000

Wyszczególnienie

Fundusze celowe

14 000

x

1 217 000

17 ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

900

Plan dochodów w tym: Dotacje Bud żetu Pa ństwa

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

137 000

137 000

0

0

ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA

137 000

137 000

0

0

Wydatki bieżące

137 000

137 000

0

0

Dział Lp Rozdział

Wyszczególnienie

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 22 ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM Dotacje na zadania bieżące

OGÓŁEM

Ogółem

Plan dochodów w tym: Dotacje Bud żetu Pa ństwa

59 000 59 000

Wyszczególnienie

Fundusze celowe

59 000 59 000

0 0

59 000

59 000

0

50 465 000

49 065 000

1 400 000

Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan wydatków w tym: Dotacje Bud żetu Fundusze Pa ństwa celowe

Ogółem

59 000

Środki własne

59 000

0

0

ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM

59 000

59 000

0

Wydatki bieżące

59 000

59 000

0

0

50 735 531

49 065 000

1 400 000

270 531

OGÓŁEM w tym: wynagrodzenia z pochodnymi wydatki bie żące (bez remontów) zakup usług remontowych dotacje celowe z bud żetu jednostek samorządu terytorialnego wydatki inwestycyjne

0

2 783 952

2 535 722

0

248 230

43 662 599

43 640 298

0

22 301

3 350 000

1 950 000

1 400 000

138 980 800 000

138 980 800 000

0 0

0

0 0

Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok w zł...


Similar Free PDFs