Title | Zalacznik 10 - prawo |
---|---|
Course | Prawo administracyjne |
Institution | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy |
Pages | 6 |
File Size | 264.9 KB |
File Type | |
Total Downloads | 11 |
Total Views | 137 |
prawo...
Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowe Uchwała Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa z dnia 19.12.2016 r.
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa Plan na 2017 rok w złotych Dział Lp Rozdział
Wyszczególnienie
OGÓŁEM 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01008 Melioracje wodne
1
ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZ ĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH Dotacje na zadania bieżące
Ogółem
2
ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZ ĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH
49 065 000
1 400 000
OGÓŁEM
7 232 000
5 832 000
1 400 000
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
7 232 000
5 832 000
1 400 000
x ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP
4
ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZ ĄDZENIA PIĘTRZ ĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA Dotacje na zadania bieżące
Środki własne
50 735 531
49 065 000
1 400 000
270 531
7 502 531
5 832 000
1 400 000
270 531
7 502 531
5 832 000
1 400 000
270 531
4 357 000
4 357 000
0
4 357 000
4 357 000
0
0
3 557 000
3 557 000
0
Wydatki bieżące (bez remontów
1 957 000
1 957 000
0
0
800 000
800 000
0
Zakup usług remontowych
1 600 000
1 600 000
0
0
800 000
800 000
0
0
x
x
x
Wydatki inwestycyjne
370 000
370 000
0
ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZ ĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH
370 000
370 000
0
Wynagrodzenia z pochodnymi
x
x
600 000
Dotacje na zadania bieżące x
Melioracje wodne
Ogółem
Plan wydatków w tym: Dotacje Bud żetu Fundusze Pa ństwa celowe
ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZ ĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH
Dotacje na zadania bieżące
3
Wyszczególnienie
Fundusze celowe
50 465 000
Dotacje na zadania inwestycyjne x
Plan dochodów w tym: Dotacje Bud żetu Pa ństwa
600 000 x
600 000 x
40 000 40 000
40 000
0
129 077
0
121 839
Pozostałe wydatki bieżące
140 032
ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP
741 454
0
Wynagrodzenia z pochodnymi
556 735
Pozostałe wydatki bieżące
184 719
40 000
x
40 000
370 000 237 206
0
x
600 000
499 077 359 045
ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZ ĄDZENIA PIĘTRZ ĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
0 0
Wydatki bieżące
40 000
132 794
0
7 238
0
141 454
430 344
0
126 391
169 656
0
15 063
40 000
0
0
600 000
40 000
0
0
Dział Lp Rozdział
5
Wyszczególnienie
ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE Dotacje na zadania bieżące
6
ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA Dotacje na zadania bieżące
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60003 Krajowe pasa żerskie przewozy autobusowe
7
ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE Dotacje na zadania bieżące 60095 Pozostała działalnoś
8
ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW Dotacje na zadania bieżące
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 9
ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE Dotacje na zadania bieżące 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
10 ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Dotacje na zadania bieżące
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzędy wojewódzkie
Ogółem
Plan dochodów w tym: Dotacje Bud żetu Pa ństwa
Wyszczególnienie
Fundusze celowe
1 750 000
350 000
1 400 000
ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE
1 750 000
350 000
1 400 000
Zakup usług remontowych
115 000
115 000
0
ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA
115 000
115 000
0
Wydatki bieżące
40 570 000
40 570 000
0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
40 500 000
40 500 000
0
Krajowe pasa żerskie przewozy autobusowe
Plan wydatków w tym: Dotacje Bud żetu Fundusze Pa ństwa celowe
Ogółem
Środki własne
1 750 000
350 000
1 400 000
0
1 750 000
350 000
1 400 000
0
115 000
115 000
0
0
115 000
115 000
0
0
40 570 000
40 570 000
0
0
40 500 000
40 500 000
0
0
40 500 000
40 500 000
0
ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE
40 500 000
40 500 000
0
0
40 500 000
40 500 000
0
Wydatki bieżące
40 500 000
40 500 000
0
0
70 000
70 000
0
Pozostała działalnoś
70 000
70 000
0
0
70 000
70 000
0
0
70 000
70 000
0
0
130 000
130 000
0
70 000
70 000
0
ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW
70 000
70 000
0
Wydatki bieżące
130 000
130 000
0
30 000
30 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
30 000
30 000
0 0
0
30 000
30 000
0
ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE
30 000
30 000
0
0
30 000
30 000
0
Wydatki bieżące
30 000
30 000
0
0
100 000
100 000
0
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
100 000
100 000
0
0
ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
100 000
100 000
0
0
100 000
100 000
0
Wydatki bieżące
100 000
100 000
0
0
1 076 000
1 076 000
0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1 076 000
1 076 000
0
0
100 000
1 053 000
100 000
1 053 000
0
0
Urzędy wojewódzkie
1 053 000
1 053 000
0
0
Dział Lp Rozdział
Wyszczególnienie
ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE 11 USTAWY Dotacje na zadania bieżące x
1 053 000
1 053 000
x
x
23 000
ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY 12 DIALOGU SPOŁECZNEGO
x
OBRONA NARODOWA
75212 Pozostałe wydatki obronne 13 ZADANIE - OBRONA NARODOWA Dotacje na zadania bieżące
851
OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 85156 ubezpieczenia zdrowotnego 14 ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW Dotacje na zadania bieżące 85195 Pozostała działalność 15 ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
853
x
2 000
0 0 x
2 000
0
2 000
0
Środki własne
1 053 000
1 053 000
0
0
Wynagrodzenia z pochodnymi
1 016 000
1 016 000
0
0
37 000
37 000
0
0
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
23 000
23 000
0
0
ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO
23 000
23 000
0
0
Wynagrodzenia z pochodnymi
18 000
18 000
0
0
Pozostałe wydatki bieżące
5 000
5 000
0
0
OBRONA NARODOWA
2 000
2 000
0
0
Pozostałe wydatki obronne
2 000
2 000
0
0
ZADANIE - OBRONA NARODOWA
2 000
2 000
0
0
2 000
2 000
0
Pozostałe wydatki bieżące
2 000
2 000
0
0
28 000
28 000
0
OCHRONA ZDROWIA
28 000
28 000
0
0
2 000
16 000
2 000
0
16 000
0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
16 000
16 000
0
0
16 000
16 000
0
ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW
16 000
16 000
0
0
16 000
16 000
0
Wydatki bieżące
16 000
16 000
0
0
12 000 12 000
12 000 12 000
0 0
Pozostała działalność
12 000
0
0
12 000
12 000
0
0
12 000
12 000
0
0
14 000
14 000
0
0
12 000
12 000
0
Wydatki bieżące
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
14 000
14 000
0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
14 000
0
14 000
12 000
ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Dotacje na zadania bieżące
85332 Wojewódzkie urzędy pracy
Plan wydatków w tym: Dotacje Bud żetu Fundusze Pa ństwa celowe
Ogółem
ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY
Pozostałe wydatki bieżące
0
23 000 x
2 000
0
23 000
23 000 x
0
23 000
23 000
Dotacje na zadania bieżące
Wyszczególnienie
Fundusze celowe
1 053 000
1 053 000
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu 75084 społecznego
752
Plan dochodów w tym: Dotacje Bud żetu Pa ństwa
Ogółem
Wojewódzkie urzędy pracy
14 000
14 000
0
0
Dział Lp Rozdział
Wyszczególnienie
Ogółem
16 ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA
14 000
Dotacje na zadania bieżące
14 000
x
855
RODZINA
x
85501 Świadczenia wychowawcze
Dotacje na zadania bieżące x Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18 ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE
x
Dotacje na zadania bieżące ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI O ŚRODEK 20 ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI
701 020
Dotacje na zadania bieżące x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21 ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA Dotacje na zadania bieżące
x
196 000 137 000 137 000 137 000
0 x
840 000
0
138 980
0
701 020
0 x
137 000
0
0
1 217 000
1 217 000
0
0
0 0 0
187 000
0
0
187 000
0
0
Wynagrodzenia z pochodnymi
92 121
92 121
0
0
Pozostałe wydatki bieżące
94 879
94 879
0
0
190 000
190 000
0
0
190 000
190 000
0
0
Wynagrodzenia z pochodnymi
95 760
95 760
0
0
Pozostałe wydatki bieżące
94 240
94 240
0
0
Działalność o środków adopcyjnych
840 000
138 980
138 980
840 000
138 980
0
0
0
138 980
0
0
0
ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI O ŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI
701 020
701 020
0
0
Wynagrodzenia z pochodnymi
635 291
635 291
0
0
65 729
65 729
0
0
196 000
196 000
0
0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
0
187 000 187 000
Pozostałe wydatki bieżące
137 000 137 000
3 000
Dotacje celowe z bud żetu jednostek samorządu terytorialnego
0
701 020
196 000
0
3 000
ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ
0
138 980
x
0
0
ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE
0
190 000
701 020
0
11 000
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 0 rentowe z ubezpieczenia społecznego
190 000
138 980
14 000
11 000
Świadczenia wychowawcze
0
190 000
840 000
14 000
ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
x
x
138 980
0
Środki własne
Wynagrodzenia z pochodnymi
RODZINA
0
187 000
190 000 x
0
Plan wydatków w tym: Dotacje Bud żetu Fundusze Pa ństwa celowe
Ogółem
ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA
Pozostałe wydatki bieżące
187 000
x
190 000
85509 Działalność o środków adopcyjnych ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z 19 ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ
x
187 000
190 000
Dotacje na zadania bieżące
0
1 217 000
187 000 x
0
14 000
187 000 187 000
Wyszczególnienie
Fundusze celowe
14 000
x
1 217 000
17 ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
900
Plan dochodów w tym: Dotacje Bud żetu Pa ństwa
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
137 000
137 000
0
0
ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA
137 000
137 000
0
0
Wydatki bieżące
137 000
137 000
0
0
Dział Lp Rozdział
Wyszczególnienie
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 22 ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM Dotacje na zadania bieżące
OGÓŁEM
Ogółem
Plan dochodów w tym: Dotacje Bud żetu Pa ństwa
59 000 59 000
Wyszczególnienie
Fundusze celowe
59 000 59 000
0 0
59 000
59 000
0
50 465 000
49 065 000
1 400 000
Zmniejszenie hałasu i wibracji
Plan wydatków w tym: Dotacje Bud żetu Fundusze Pa ństwa celowe
Ogółem
59 000
Środki własne
59 000
0
0
ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM
59 000
59 000
0
Wydatki bieżące
59 000
59 000
0
0
50 735 531
49 065 000
1 400 000
270 531
OGÓŁEM w tym: wynagrodzenia z pochodnymi wydatki bie żące (bez remontów) zakup usług remontowych dotacje celowe z bud żetu jednostek samorządu terytorialnego wydatki inwestycyjne
0
2 783 952
2 535 722
0
248 230
43 662 599
43 640 298
0
22 301
3 350 000
1 950 000
1 400 000
138 980 800 000
138 980 800 000
0 0
0
0 0
Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok w zł...